2015年度沙县人民法院决算说明 - 其他公告 - 沙县人民法院/沙县法院

2015年度沙县人民法院决算说明

发表单位:  发布时间:2016-09-02 15:35:55  字号 [ ]

按照《沙县财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(闽财决20161号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

沙县人民法院的主要职责是:

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门预算单位基本情况

单位包括16个机关行政科室。其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

沙县人民法院

行政

90

83

三、部门主要工作总结

2015年,沙县人民法院的主要任务是:依法审判刑事案件和民事案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)服务大局“实打实”,能动司法

(二)司法为民“面对面”,服务群众

(三)司法公开“心连心”,公正司法

(四)队伍建设“硬碰硬”, 提升司法公信力

四、2015年决算收支总体情况

2015年部门年初结转和结余407.71万元,本年收入2746.20万元,本年支出1468.76万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1685.15万元。

(一)2015本年收入2746.20万元,比2014年决算数增加 1009.68万元,增长58.14具体情况如下:

1. 财政拨款收入2746.20万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00亿元。

5.附属单位上缴收入0.00亿元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2015本年支出1468.76万元,比2014年决算数减少115.49万元,下降7.29具体情况如下:

1. 基本支出1028.77万元。其中,人员支出956.42万元,公用支出72.35万元。

2. 项目支出439.99万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1468.76万元,比2014年决算数减少115.49万元,下降7.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行支出926.28万元,较2014年决算数减少11.84万元,下降1.26 %。主要原因是我院严格执行中央“八项”规定和县里“十不准”规定,厉行节约,降低行政运行支出

(二)其他法院支出439.98万元,较2014年决算数增加10.25万元,增长2.39%。主要原因是案件数增加,办案业务费相应增加。

(三)行政单位医疗支出35.84万元,较2014年决算数增加0.68万元,增长1.93%。主要原因是工资调整。

(四)对村集体经济组织的补助支出0.5万元,与2014年决算数相同。

(五)住房公积金支出66.15万元,较2014年决算数增加13.41万元,增长25.43 %。主要原因是工资调整。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0.00万元,比2014年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出41.17万元,同比下降33.01%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。
    (二)公务用车购置及运行费29.05万元。其中: 2015年未购置公务用车。公务用车运行费29.05万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量15辆。与2014年相比,公务用车运行费下降39.99 %,主要是:
我院严格执行中央“八项”规定和县里“十不准”规定,公务用车实行统一报批制度,禁止公车私用,实行定点维修,定点加油
  (三)公务接待费12.12万元。主要用于
主要用于上级法院及兄弟法院来我院庭审、执行等方面的接待活动,累计接待236批次、接待总人数2317人。与2014年相比, 公务接待费支出下降7.13%,主要是: 我院遵守公务接待各项规定,严格执行中央“八项”规定和县里“十不准”规定,公务接待实行申报审批制度,严格控制接待标准和陪餐人数,不上烟酒,不上高档菜

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

附件下载: 部门决算相关信息统计表 财政拨款收入支出决算总表 收入决算表 收支决算总表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 政府采购情况表 政府性基金预算支出决算表 支出决算表

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